淮北市第九中學2025年單位預算
淮北市第九中學2025年
單位預算
2025年1月
目 錄
第一部分 單位概況
1、主要職責
2、單位預算構(gòu)成
3、2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 2025年單位預算表
1、淮北市第九中學2025年收支總表
2、淮北市第九中學2025年收入總表
3、淮北市第九中學2025年支出總表
4、淮北市第九中學2025年財政撥款收支總表
5、淮北市第九中學2025年一般公共預算支出表
6、淮北市第九中學2025年一般公共預算基本支出表
7、淮北市第九中學2025年政府性基金預算支出表
8、淮北市第九中學2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
9、淮北市第九中學2025年項目支出表
10、淮北市第九中學2025年政府采購支出表
11、淮北市第九中學2025年政府購買服務(wù)支出表
12、淮北市第九中學2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 2025年單位預算情況說明
1、關(guān)于2025年收支總表的說明
2、關(guān)于2025年收入總表的說明
3、關(guān)于2025年支出總表的說明
4、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明
5、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明
6、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明
7、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明
8、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9、關(guān)于2025年項目支出表的說明
10、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
(一) 執(zhí)行上級領(lǐng)導部門的指令,全面貫徹黨的教育方針,結(jié)合學校實際制訂和實施學校的各種計劃、規(guī)章制度。
(二) 遵循教育規(guī)律,堅持以教學為中心,以主要精力組織和領(lǐng)導學校的教育教學工作。
(三) 組織教導處、總務(wù)處等學校職能部門,支持教育工會、教代會、團隊開展工作。
(四) 聘任和管理教職工,負責學校人事安排和教職工的考核據(jù)職晉級和獎懲工作,關(guān)心教師的工作、學習和生活,調(diào)動他們的積極性和創(chuàng)造性。
(五) 堅持勤儉辦學原則,管理校舍設(shè)備和經(jīng)費,改善辦學條件,辦好集體福利。
(六) 研究部署學校工作,依靠教職工辦好學校。
二、單位預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,淮北市第九中學2025年度單位預算僅包括本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
(一) 全面貫徹國家教育政策、法規(guī)和上級黨委及教育行政部門的指示,研究教育理論,探索教育規(guī)律,推進教育改革,深化素質(zhì)教育,全面提高教育質(zhì)量。
(二) 制訂學??傮w發(fā)展規(guī)劃,提出長期目標及具體實施措施,經(jīng)研究同意后組織實施。
(三) 建立適應(yīng)本校實際情況的管理機構(gòu),有效組織人力、物力、財力,有計劃地安排教育教學活動,協(xié)調(diào)各部門工作,保證教育、教學規(guī)劃的實施,使學生德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展。
(四) 加強科學管理,建立健全各項規(guī)章制度,逐步實現(xiàn)行政管理工作的科學化、規(guī)范化、民主化、制度化,弘揚具有本校特色的校風、教風、學風。
(五) 堅持以教學為中心,按教育規(guī)律辦事,深入教學第一線,指導教學改革,領(lǐng)導教育實踐,不斷總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。
(六) 采取有效措施,加強師資隊伍建設(shè),不斷提高教職工的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(七) 加快現(xiàn)代化教育教學手段在實際工作中的運用步伐,構(gòu)建多媒體、校園網(wǎng)絡(luò)、遠程信息渠道相結(jié)合的綜合教育體系。
(八) 協(xié)調(diào)社會、家庭和學校的教育力量,發(fā)揮各階層的教育能動性,構(gòu)筑全新的育人框架。
(九) 討論研究學校各階段的工作重點,發(fā)揮領(lǐng)導班子的團隊優(yōu)勢,提高工作效率。
(十) 向全校發(fā)布文件、公告、布告、通令、通知等事項。
(十一) 負責教育資金的合理籌措、使用和財產(chǎn)物資管理工作,改善辦學條件和教職工的物質(zhì)文化生活條件。
(十二) 加強民主管理,接受民主監(jiān)督,定期向教代會做工作報告,認真聽取意見。
(十三) 接受上級黨委和政下達的各項臨時性工作并組織實施。
(十四) 深入實際,調(diào)查研究,及時妥善處理行政工作中臨時發(fā)生的重大問題和突發(fā)事件。
第二部分 2025年單位預算表
見附件1-2
第三部分 2025年單位預算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,淮北市第九中學所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理?;幢笔械诰胖袑W2025年收支總預算1209.81萬元,收入包括一般公共預算撥款收入,支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
淮北市第九中學2025年收入預算1209.81萬元,其中,本年收入1209.81萬元。
本年收入1209.81萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入1209.81萬元,占100%,比2024年預算減少42.99萬元,下降3.43%,原因主要是在職教師和學生生源減少;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2024年預算增加0萬元,增長0%,原因主要是本單位沒有政府性基金預算撥款收入;財政專戶管理資金收入0萬元,占0%,比2024年預算增加0萬元,增長0%,原因主要是本單位沒有財政專戶管理資金收入。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
淮北市第九中學2025年支出預算1209.81萬元,比2024年預算減少42.99萬元,下降3.43%,原因主要是在職教師和學生生源減少。其中,基本支出1209.81萬元,占100%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項目支出0萬元。
四、關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明
淮北市第九中學2025年財政撥款收支預算1209.81萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1209.81萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1209.81萬元。支出按功能分類分為:一般教育支出846.06萬元,占69.93%;社會保障和就業(yè)支出145.22萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出59.97萬元,占4.96%;住房保障支出158.56萬元,占13.11%。
五、關(guān)于2025年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
淮北市第九中學2025年一般公共預算支出1209.81萬元,比2024年預算減少42.99萬元,下降3.43%,主要原因:一是過緊日子,開源節(jié)流;二是在職教師人員和學生生源減少。
(二)一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般教育支出846.06萬元,占69.93%;社會保障和就業(yè)支出145.22萬元,占12%;衛(wèi)生健康支出59.97萬元,占4.96%;住房保障支出158.56萬元,占13.11%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1、一般教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2025年預算846.06萬元,比2024年預算增加47.56萬元,增長5.62%,原因主要是原礦區(qū)退休人員基礎(chǔ)績效獎列支。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算94.07萬元,比2024年預算減少29.13萬元,下降30.97%,原因主要是教師正常退休。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算47.04萬元,比2024年預算減少14.56萬元,下降30.95%,原因主要是教師正常退休。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算4.12萬元,比2024年預算增加4.12萬元,增加100%,原因主要是統(tǒng)計口徑不同。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2025年預算46.63萬元,比2024年預算減少3.47萬元,下降7.44%,原因主要是在職教師人員減少。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算111.92萬元,比2024年預算減少8.38萬元,下降7.49%,原因主要是在職教師人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預算17.64萬元,比2024年預算增加0.54萬元,增長3.06%,原因主要是新調(diào)入教師。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算42.33萬元,比2024年預算減少5.57萬元,下降13.16%,原因主要是在職教師人員減少。
六、關(guān)于2025年一般公共預算基本支出表的說明
淮北市第九中學2025年一般公共預算基本支出1209.81萬元,其中,人員經(jīng)費1209.81萬元,公用經(jīng)費0萬元。
(一)人員經(jīng)費1209.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、商品和服務(wù)支出、培訓費、工會經(jīng)費其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費0萬元。
七、關(guān)于2025年政府性基金預算支出表的說明
淮北市第九中學2025年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
淮北市第九中學2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項目支出表的說明
淮北市第九中學2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
淮北市第九中學2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
淮北市第九中學2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
淮北市第九中學無項目及績效目標情況
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
淮北市第九中學為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照部門預算機關(guān)運行經(jīng)費口徑,2025年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算。
(三)政府采購情況。
淮北市第九中學2025年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務(wù)預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,淮北市第九中學共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
2025年部門(單位)預算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費0萬元,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;安排購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設(shè)置情況。
2025年,淮北市第九中學0個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
六、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映學校用于教育教學活動等業(yè)務(wù)方面的支出。
