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      收入支出決算總表 | 
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       | 
      公開01表 | 
    
    
      | 部門:淮北市杜集區(qū)高岳街道辦事處 | 
       | 
       | 
       | 
       | 
      單位:萬元 | 
    
    
      | 收入 | 
      支出 | 
    
    
      | 項目 | 
      行次 | 
      金額 | 
      項目 | 
      行次 | 
      金額 | 
    
    
      | 欄次 | 
       | 
      1 | 
      欄次 | 
       | 
      2 | 
    
    
      | 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 
      1 | 
      7,367.15 | 
      一、一般公共服務(wù)支出 | 
      35 | 
      2,517.25 | 
    
    
      | 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 
      2 | 
      2,105.88 | 
      二、外交支出 | 
      36 | 
      0.00 | 
    
    
      | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 
      3 | 
      0.00 | 
      三、國防支出 | 
      37 | 
      0.00 | 
    
    
      | 四、上級補(bǔ)助收入 | 
      4 | 
      0.00 | 
      四、公共安全支出 | 
      38 | 
      0.00 | 
    
    
      | 五、事業(yè)收入 | 
      5 | 
      0.00 | 
      五、教育支出 | 
      39 | 
      65.68 | 
    
    
      | 六、經(jīng)營收入 | 
      6 | 
      0.00 | 
      六、科學(xué)技術(shù)支出 | 
      40 | 
      0.00 | 
    
    
      | 七、附屬單位上繳收入 | 
      7 | 
      0.00 | 
      七、文化旅游體育與傳媒支出 | 
      41 | 
      0.00 | 
    
    
      | 八、其他收入 | 
      8 | 
      0.00 | 
      八、社會保障和就業(yè)支出 | 
      42 | 
      161.46 | 
    
    
       | 
      9 | 
       | 
      九、衛(wèi)生健康支出 | 
      43 | 
      74.57 | 
    
    
       | 
      10 | 
       | 
      十、節(jié)能環(huán)保支出 | 
      44 | 
      262.64 | 
    
    
       | 
      11 | 
       | 
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 
      45 | 
      3,951.94 | 
    
    
       | 
      12 | 
       | 
      十二、農(nóng)林水支出 | 
      46 | 
      1,809.85 | 
    
    
       | 
      13 | 
       | 
      十三、交通運輸支出 | 
      47 | 
      199.61 | 
    
    
       | 
      14 | 
       | 
      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 
      48 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      15 | 
       | 
      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 
      49 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      16 | 
       | 
      十六、金融支出 | 
      50 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      17 | 
       | 
      十七、援助其他地區(qū)支出 | 
      51 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      18 | 
       | 
      十八、自然資源海洋氣象等支出 | 
      52 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      19 | 
       | 
      十九、住房保障支出 | 
      53 | 
      321.46 | 
    
    
       | 
      20 | 
       | 
      二十、糧油物資儲備支出 | 
      54 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      21 | 
       | 
      二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 
      55 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      22 | 
       | 
      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 
      56 | 
      2.70 | 
    
    
       | 
      23 | 
       | 
      二十三、其他支出 | 
      57 | 
      0.12 | 
    
    
       | 
      24 | 
       | 
      二十四、債務(wù)還本支出 | 
      58 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      25 | 
       | 
      二十五、債務(wù)付息支出 | 
      59 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      26 | 
       | 
      二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 
      60 | 
      105.76 | 
    
    
      | 本年收入合計 | 
      27 | 
      9,473.03 | 
      本年支出合計 | 
      61 | 
      9,473.03 | 
    
    
      |     使用非財政撥款結(jié)余 | 
      28 | 
      0.00 | 
      結(jié)余分配 | 
      62 | 
      0.00 | 
    
    
      |     年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
      29 | 
      0.00 | 
      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 
      63 | 
      0.00 | 
    
    
       | 
      30 | 
       | 
       | 
      64 | 
       | 
    
    
      | 總計 | 
      31 | 
      9,473.03 | 
      總計 | 
      65 | 
      9,473.03 | 
    
    
      | 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |